Druk nr 67 Z
7 marca 2002 r.
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
V KADENCJA
SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH
(wraz z zestawieniem wniosków)
Komisja na posiedzeniu w dniu 6 marca 2002 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 6 marca 2002 r. nad ustawą budżetową na rok 2002, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1, 2, 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 32, 37, 41, 42, 43, 44, 47,
Ponadto Komisja informuje, że:
- na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swój wniosek wycofał senator Zbyszko Piwoński
(pkt 13 zestawienia wniosków).Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW do ustawy budżetowej na rok 2002 |
||
1) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 4.500 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się dochody o 4.500 tys. zł, c) w załączniku nr 2 w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dziale 750 - Administracja publiczna: - w rozdziale 75000 - Integracja z Unią Europejską, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.000 tys. zł, - w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.500 tys. zł;
|
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
2) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 2.000 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 50 Urząd Regulacji Energetyki w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się dochody o 2.000 tys. zł, c) w załączniku nr 2 i 9 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10005 - Produkcja soli, zwiększa się dotację podmiotową dla Kopalni Soli "Bochnia" o 1.200 tys. zł, d) w załączniku nr 2 w części 50 Urząd Regulacji Energetyki w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 800 tys. zł; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
3) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 5.623 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 62 Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się dochody o 5.623 tys. zł, c) w załączniku nr 2 w części 62 Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 5.623 tys. zł, d) w załączniku nr 11 w części 62 Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wynagrodzenia: - osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe o 64 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 5 tys. zł, - członków korpusu służby cywilnej - wynagrodzenia osobowe o 4.033 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 343 tys. zł, - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - wynagrodzenia osobowe o 210 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 18 tys. zł; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
4) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 6.400 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 69 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się dochody o 6.400 tys. zł, c) w załączniku nr 2 w części 69 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w dziale 750 - Administracja publiczna: - dodaje się rozdział 75000 - Integracja z Unią Europejską, z kwotą wydatków majątkowych w wysokości 880 tys. zł, - w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zwiększa się o 100 tys. zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, o 4.910 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz o 450 tys. zł wydatki majątkowe, - w rozdziale 75064 - Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą zwiększa się o 60 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, d) w załączniku nr 5 w tabeli nr 1 Środki specjalne w części 69 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zmniejsza się przychody i wydatki o 6.500 tys. zł oraz wpłatę do budżetu o 1.300 tys. zł, e) w załączniku nr 11 w części 69 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wynagrodze nia osobowe:- osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń o 70 tys. zł, - członków korpusu służby cywilnej o 2.220 tys. zł, - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe o 360 tys. zł; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
5) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 1.200.000 tys. zł; b) w załączniku nr 1 w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększa się dochody: - z podatku dochodowego od osób prawnych o 600.000 tys. zł, - z wpłat NBP o 100.000 tys. zł, - z ceł o 500.000 tys. zł, c) w załączniku nr 2: - w części 35 Rynki rolne w rozdziale 50002 - Agencja Rynku Rolnego, zwiększa się o 100.000 tys. zł dotacje i subwencje, - w części 39 Transport w rozdziale 60011 - Drogi publiczne krajowe, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 250.000 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 250.000 tys. zł, - w części 57 Krajowy Urząd Pracy w rozdziale 85322 - Fundusz Pracy, zwiększa się o 500.000 tys. zł dotacje i subwencje - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 36 - pracownie internetowe w szkołach zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000 tys. zł, d) w załączniku nr 6 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Pracy, zwiększa się o 500.000 tys. zł dotację z budżetu państwa oraz zwiększa się wydatki: - refundacja wynagrodzeń - prace interwencyjne - o 300.000 tys. zł, - refundacja wynagrodzeń - roboty publiczne - o 100.000 tys. zł, - pozostałe - koszty szkolenia - o 100.000 tys. zł; |
Poprawka sen. K. Borkowskiego |
6) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 24.500 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się dochody budżetu państwa o łączną kwotę 24.500 tys. zł, w tym: - w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 2.303 tys. zł, - w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 1.127 tys. zł, - w części 85/06 Województwo lubelskie o 1.103 tys. zł, - w części 85/08 Województwo lubuskie 49 tys. zł, - w części 85/10 Województwo łódzkie o 1.323 tys. zł, - w części 85/12 Województwo małopolskie o 2.376 tys. zł, - w części 85/14 Województwo mazowieckie o 2.990 tys. zł, - w części 85/16 Województwo opolskie o 980 tys. zł, - w części 85/18 Województwo podkarpackie o 1.592 tys. zł, - w części 85/20 Województwo podlaskie o 759 tys. zł, - w części 85/22 Województwo pomorskie o 1.543 tys. zł, - w części 85/24 Województwo śląskie o 3.578 tys. zł, - w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 808 tys. zł, - w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 833 tys. zł, - w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 1.862 tys. zł, - w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 1.274 tys. zł, c) w załączniku nr 2 w części 42 Sprawy wewnętrzne w rozdziale 75402 - Komenda Główna Policji zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 9.000 tys. zł, d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 35 - wydatki związane z wymianą dokumentów osobistych, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.500 tys. zł, e) w załączniku nr 2 zwiększa się dotacje i subwencje w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 5.000 tys. zł, w tym: -w części 85/02 Województwo dolnośląskie o 288 tys. zł, - w części 85/04 Województwo kujawsko-pomorskie o 196 tys. zł, - w części 85/06 Województwo lubelskie o 196 tys. zł, - w części 85/08 Województwo lubuskie 314 tys. zł, -w części 85/10 Województwo łódzkie o 482 tys. zł, - w części 85/12 Województwo małopolskie o 252 tys. zł, - w części 85/14 Województwo mazowieckie o 444 tys. zł, - w części 85/16 Województwo opolskie o 120 tys. zł, -w części 85/18 Województwo podkarpackie o 414 tys. zł, - w części 85/20 Województwo podlaskie o 122 tys. zł, - w części 85/22 Województwo pomorskie o 400 tys. zł, - w części 85/24 Województwo śląskie o 390 tys. zł, - w części 85/26 Województwo świętokrzyskie o 129 tys. zł, - w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie o 552 tys. zł, - w części 85/30 Województwo wielkopolskie o 297 tys. zł, - w części 85/32 Województwo zachodniopomorskie o 404 tys. zł; |
Poprawka senatorów: J. Dziemdzieli, G. Niskiego,L. Podkańskiego |
7) |
a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 32.000 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększa się dochody z wpłat NBP o 32.000 tys. zł, c) w załączniku nr 2 w części 29 Obrona narodowa: - w rozdziale 75201 - Wojska Lądowe zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 4.600 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 25.900 tys. zł, - w rozdziale 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 700 tys. zł oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych o 800 tys. zł; |
Poprawka senatorów: J. Dziemdzieli, G. Niskiego, L. Podkańskiego |
8) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 350 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, zwiększa się dochody z wpłat NBP o 350 tys. zł, c) w załączniku nr 2 i 7 w części 39 Transport w dziale 600 - Transport i łączność w rozdziale 60095 - Pozostała działalność, zwiększa się o 350 tys. zł nakłady do poniesienia w 2002 r. na inwestycję wieloletnią PP "Porty Lotnicze" - rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka ; |
Poprawka senatorów: F. Bachledy-Księdzularza, A. Chronowskiego, M. Janowskiego, W. Pawłowskiego, J. Sagatowskiej, E. Wittbrodta |
9) |
a) w art. 14 zwiększa się o 100.000 tys. zł limit wydatków w 2002 r., b) w załączniku nr 2: - w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozdziale 75303 - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zmniejsza się dotacje i subwencje o 100.000 tys. zł, - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 49 zwiększa się wydatki majątkowe o 100.000 tys. zł oraz w kol. 4 na końcu dodaje się wyrazy "(w tym na metro warszawskie - 155.000 tys. zł)", c) w załączniku nr 6 w tabeli - Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w lp. II: - zmniejsza się o 100.000 tys. zł dotacje z budżetu państwa, - zwiększa się o 100.000 tys. zł wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne, z tego fundusz emerytalny o 70.000 tys. zł oraz fundusz rentowy o 30.000 tys. zł;
|
Poprawka senatorów: M. Balickiego, Z. Romaszewskiego, R. Smoktunowicza, M. Szyszkowskiej, A. Wielowieyskiego poparta przez komisję |
10) |
a) w art. 47 w pkt 2 na końcu skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "(w tym dofinansowanie remontu wiaduktów na obszarze m. st. Warszawy - 35.000 tys. zł),", b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 70 w kol. 4 na końcu dodaje się wyrazy "(w tym dofinansowanie remontu wiaduktów na obszarze m. st. Warszawy - 35.000 tys. zł)"; |
Poprawka senatorów: M. Balickiego, Z. Romaszewskiego, R. Smoktunowicza, M. Szyszkowskiej, A. Wielowieyskiego |
11) |
a) w art. 1 zmniejsza się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 1.369 tys. zł; b) w art. 49 w ust. 1 po wyrazach "a także" dodaje się wyrazy "Minister Sprawiedliwości w odniesieniu do środków specjalnych, o których mowa w art. 16a ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554, Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800), w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777) oraz środków, o których mowa w art. 43 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318), jak również",c) w załączniku nr 1 w części 37 Sprawiedliwość w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości zmniejsza się dochody o 1.369 tys. zł, d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe zmniejsza się o 1.369 tys. zł dotacje i subwencje w poz. 12 - zasiłki z pomocy społecznej, e) w załączniku nr 5 w tabeli nr 1 - Środki specjalne w części 37 Sprawiedliwość zmniejsza się wpłatę do budżetu ze środków specjalnych o 1.369 tys. zł; |
Poprawka sen. T. Liszcz |
12) |
a) w art. 1 zmniejsza się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o kwotę 237 tys. zł, b) w art. 49 w ust. 1 po wyrazach "Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu," dodaje się wyrazy "minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w odniesieniu do środków specjalnych, o których mowa w art. 16 ust. 2b-2e ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,", c) w załączniku nr 1 w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody o 237 tys. zł, d) w załączniku nr 2 w części 13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się o 237 tys. zł wydatki majątkowe, e) w załączniku 5 w tabeli nr 1 - Środki specjalne w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o 237 tys. zł wpłatę do budżetu ze środków specjalnych; |
Popra wka senatorów: Z. Gołąbka, D. Kempki, W. Sadowskiej |
13) |
Uwaga! Poprawka wycofana. w art. 49 w ust. 1 po wyrazach "Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu," dodaje się wyrazy "Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,"; |
Poprawka sen. Z. Piwońskiego |
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawek nr 30 i 31. |
||
14) |
a) w art. 1 zwiększa się kwotę dochodów i wydatków budżetu państwa o 4.000 tys. zł, b) w załączniku nr 1 w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększa się o 4.000 tys. zł dochody z wpłat NBP, c) w załączniku nr 2 i 9 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10003 - Kopalnictwo rud cynkowo ołowiowych zwiększa się o 4.000 tys. zł dotację podmiotową dla Kopalni Rud Cynku i Ołowiu "Bolesław" i "Olkusz"; |
Poprawka sen. J. Bargieła poparta przez komisję |
15) |
a) w art. 39 w ust. 1 zmniejsza się o 4.000 tys. zł kwotę wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację programu reformy górnictwa węgla kamiennego - na osłony socjalne, w tym na restrukturyzację zatru dnienia, ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów kopalń całkowicie likwidowanych wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom górniczym kopalń całkowicie likwidowanych, renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych, obsługę wypłat ekwiwalentów dokonywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,b) w załączniku nr 9 w części 20 Gospodarka dodaje się poz. 2a w brzmieniu: |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
10001 |
Gliwicka Spółka Węglowa S.A. |
2a |
4.000 |
16) |
a) w art. 39 w ust. 1 zmniejsza się o 2.000 tys. zł kwotę wydatków budżetowych przeznaczonych na realizację programu reformy górnictwa węgla kamiennego - na monitoring procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego, b) w załączniku nr 2 w części 20 Gospodarka w rozdziale 10001 - Górnictwo węgla kamiennego zmniejsza się dotacje i subwencje o 2.000 tys. zł, c) w załączniku nr 2 i 9 w części 85/24 Województwo śląskie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększa się o 2.000 tys. zł dotację podmiotową dla Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
17) |
w art. 39 w ust. 1 w lit. b) na końcu dodaje się wyrazy "(w tym spłata pożyczek zaciągniętych w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 124.718 tys. zł)"; |
Pop rawka sen. Z. Janowskiej poparta przez komisję |
18) |
w art. 45 w ust. 3 wyrazy "31 stycznia 2002 r." zastępuje się wyrazami "31 marca 2002 r."; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
19) |
w art. 47: a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "w pierwszej kolejności rezerwy celowej na wsparcie realizacji trzeciego etapu reformy oświaty, w tym na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli do kwoty 350.000 tys. zł, a w następnej kolejności", b) przed pkt 1 dodaje się pkt w brzmieniu: "...) wsparcie realizacji trzeciego etapu reformy oświaty, w tym na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli do kwoty 350.000 tys. zł,", c) dodaje się zdanie końcowe w brzmieniu: "w wysokości proporcjonalnej do wymienionych kwot."; |
Poprawka KGFP |
20) |
a) w art. 47: - przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:"...) zwiększenie dotacji dla Funduszu Pracy do kwoty 20.000 tys. zł,", - zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na budowę i modernizację dróg krajowych o 10.000 tys. zł oraz rezerwę celową przeznaczoną na program rozwoju sieci autostrad o 10.000 tys. zł, b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: - po poz. 68 dodaje się poz. 68a w brzmieniu: |
Poprawka sen. Z. Janowskiej poparta przez mniejszość komisji |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
zwiększenie dotacji dla Funduszu Pracy z przeznacz eniem na koszty szkolenia |
68a |
20 000 |
20 000 |
- w poz. 70 - budowa i modernizacja dróg krajowych, zmniejsza się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł, -w poz. 71 - program rozwoju sieci autostrad, zmniejsza się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł; |
||
21) |
a) w art. 47: - zmniejsza się dotację dla Agencji Rynku Rolnego o 25.000 tys. zł, - dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a) finansowanie wysokospecjalistycznych procedur medycznych do kwoty 25.000 tys. zł.,", b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: - w poz. 69 - zwiększenie dotacji dla Agencji Rynku Rolnego, zmniejsza się dotacje i subwencje o 25.000 tys. zł, - dodaje się poz. 69a w brzmieniu: |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
finansowanie wysokospecjalistycznych procedur medycznych |
69a |
25 000 |
25 000 |
22) |
a) w art. 47: - zmniejsza się o 30.000 tys. zł rezerwę celową na wsparcie realizacji trzeciego etapu reformy oświaty, w tym na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, - dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: "4) zwiększenie środków na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji do kwoty 20.000 tys. zł, 5) zwiększenie dotacji na realizację zadań przyjętych w "Strategii dla przemysłu lekkiego na lata 2000-2005" do kwoty 10.000 tys. zł.", b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: - w poz. 68 - wsparcie realizacji trzeciego etapu reformy oświaty, w tym na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, zmniejsza się dotacje i subwencje o 30.000 tys. zł, - dodaje się poz. 71a i 71b w brzmieniu: |
Poprawka sen. G. Ferenc |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
zwiększenie środków na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji zwiększenie dotacji na realizację zadań przyjętych w "Strategii dla przemysłu lekkiego na lata 2000-200 5" |
71a
71b |
20 000
10 000 |
2 200
10 000 |
17 800
|
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 23 wyklucza głosowanie poprawki nr 24. |
||
23) |
dodaje się art. 49a w brzmieniu: "Art. 49a. W celu wykonania przepisów ustawy z dnia ... o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr ..., poz. ...) upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do przeniesienia, w drodze rozporządzenia, planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, w zakresie likwidowanych, łączonych lub przekształcanych organów, urzędów lub jednostek organizacyjnych oraz w zakresie związanym ze zmianami kompetencji wynikającymi z tej ustawy, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z niniejszej ustawy."; |
Poprawka sen. Z. Piwońskiego poparta przez komisję |
24) |
dodaje się art. 49a w brzmieniu: "Art. 49a. W celu wykonania przepisów ustawy z dnia ... o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr ..., poz. ...) upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do przeniesienia, w drodze rozporządzenia, planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, w zakresie likwidowanych, łączonych lub przekształcanych organów, urzędów lub jednostek organizacyjnych oraz w zakresie związanym ze zmianami kompetencji wynikającymi z tej ustawy, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z niniejszej ustawy.";
|
Poprawka KGFP |
25) |
a) w załączniku nr 1, 2, 5 i 11 nazwa części 18 otrzymuje brzmienie "Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mie szkaniowa",b) w załączniku nr 2 i 11 skreśla się część 27 Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, c) w załączniku nr 2 w części 18: - w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2 tys. zł, wydatki bieżące jednostek budżetowych o 725 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 55 tys. zł, - w rozdziale 75064 - Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 15 tys. zł, d) w załączni ku nr 11:- w części 18 w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się zatrudnienie członków korpusu służby cywilnej o 11 etatów, wynagrodzenia osobowe o 357 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 19 tys. zł, - w części 18 w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększa się zatrudnienie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe o 1 etat, wynagrodzenia osobowe o 125 tys. zł oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o 13 tys. zł; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
26) |
w załączniku nr 2: a) w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł, b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 4 - koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu zrealizowanych programów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
27) |
a) w załączniku nr 2: - w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75195 - Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą), zmniejsza się dotacje i subwencje o 355 tys. zł, - w części 54 Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 - Państwowy Fundusz Kombatantów, zwiększa się dotacje i subwencje o 355 tys. zł, b) w załączniku nr 6 w tabeli - Plan Finansowy Państwowego Funduszu Kombatantów zwiększa się dotacje z budżetu państwa o 355 tys. zł oraz zwiększa się o tę kwotę wydatki na pomoc społeczną; |
Poprawka senatorów: D. Kempki, K. Sienkiewicz poparta przez komisję |
28) |
w załączniku nr 2: a) w części 13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększa się o 2.000 tys. zł wydatki majątkowe, b) w części 24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92117 - Archiwa zmniejsza się o 2.000 tys. zł wydatki majątkowe;
|
Poprawka senatorów: F. Bachledy-Księdzularza, A. Chronowskiego, M. Janowskiego, A. Kurskiej, T. Liszcz, J. Sagatowskiej, A. Wielowieyskiego, E. Wittbrodta poparta przez mniejszość komisji |
29) |
a) w załączniku nr 2: - w części 13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 3.000 tys. zł, - w części 54 w części 54 Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 - Państwowy Fundusz Kombatantów, zwiększa się dotacje i subwencje o 3.000 tys. zł, b) w załączniku nr 6 w tabeli - Plan Finansowy Państwowego Funduszu Kombatantów zwiększa się dotacje z budżetu państwa o 3.000 tys. zł i zwiększa się o 1.500 tys. zł wydatki na pomoc społeczną oraz o 1.500 tys. zł dotacje inwestycyjne; |
Poprawka sen. R. Jarzembowskiego poparta przez komisję |
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 30 wyklucza głosowanie poprawki nr 31. |
||
30) |
w załączniku nr 2 i 9 w części 20 Gospodarka: a) w rozdziale 10003 - Kopalnictwo rud cynkowo ołowiowych zwiększa się o 4.000 tys. zł dotację podmiotową dla Kopalni Rud Cynku i Ołowiu "Bolesław" i "Olkusz", b) w rozdziale 10005 - Produkcja soli zmniejsza się o 2.000 tys. zł dotację podmiotową dla Kopalni Soli "Wieliczka", c) w rozdziale 15006 - Hutnictwo zmniejsza się o 2.000 tys. zł dotację podmiotową dla podmiotów przemysłu hutnictwa żelaza i stali;
|
Poprawka sen. J. Bar gieła |
31) |
Uwaga! Poprawka wycofana. w załączniku nr 2 i 9 w części 20 Gospodarka: a) w rozdziale 10003 - Kopalnictwo rud cynkowo ołowiowych zwiększa się o 1.850 tys. zł dotację podmiotową dla Kopalni Rud Cynku i Ołowiu "Bolesław" i "Olkusz", b) w rozdzial e 10005 - Produkcja soli zmniejsza się o 900 tys. zł dotację podmiotową dla Kopalni Soli "Wieliczka",c) w rozdziale 15006 - Hutnictwo zmniejsza się o 950 tys. zł dotację podmiotową dla podmiotów przemysłu hutnictwa żelaza i stali; |
Poprawka mniejszości KG FP |
32) |
w załączniku nr 2 w części 29 Obrona narodowa w rozdziale 75202 - Wojska Lotnicze zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 54.600 tys. zł oraz zmniejsza się o tę kwotę wydatki majątkowe; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
33) |
w załącz niku nr 2:a) w części 21 Gospodarka Morska: - w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna, zwiększa się dotacje i subwencje o 8.000 tys. zł, - w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów, zwiększa się dotacje i subwencje o 1.000 tys. zł, b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 19 - tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych, zmniejsza się dotacje i subwencje o 9.000 tys. zł; |
Poprawka sen. C. Christowej |
34) |
w załączniku nr 2: a) w części 33 Rozwój wsi w rozdziale 01027 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmniejsza się o 200.000 tys. zł dotacje i subwencje, b) w części 35 Rynki rolne w rozdziale 50002 - Agencja Rynku Rolnego zwiększa się o 200.000 tys. zł dotacje i subwencje;
|
Poprawka sen. H. Stokłosy |
35) |
w załączniku nr 2: a) w części 37 Sprawiedliwość w rozdziale 75502 - Jednostki sądownictwa powszechnego zwiększa się o 2.000 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 12 - zasiłki z pomocy społecznej zmniejsza się o 2.000 tys. zł dotacje i subwencje;
|
Poprawka sen. T. Liszcz |
36) |
w załączniku nr 2: a) w części 37 Sprawiedliwość w rozdziale 75502 - Jednostki sądownictwa powszechnego zwiększa się o 1.000 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 12 - zasiłki z pomocy społecznej zmniejsza się o 1.000 tys. zł dotacje i subwencje;
|
Poprawka sen. A. Kurskiej |
37) |
w załączniku nr 2 i 7 w części 38 Szkolnictwo wyższe: a) zwiększa się o 5.000 tys. zł wydatki majątkowe w rozdziale 80306 - Działalność dydaktyczna przeznaczone w 2002 r. na inwestycję wieloletnią Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - budowa kampusu 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego - pozostałe zadania inwestycyjne Kampusu, b) zmniejsza się o 5.000 tys. zł wydatki majątkowe w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów przeznaczone w 2002 r. na inwestycję wieloletnią Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - budowa Zespołu obiektów dydaktyczno-socjalnych Collegium Polonicum w Słubicach, będąca wkładem strony polskiej do Uniwer sytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
38) |
a) w załączniku nr 2 - w części 39 Transport w rozdziale 60011 - Drogi publiczne krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł, - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 31 - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji, zmniejsza się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł, b) w załączniku nr 7 w części 39 Transport dodaje się poz. 27a w brzmieniu: |
Poprawka senatorów: A. Chronowskiego,M. Janowskiego, J. Sagatowskiej |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
600 |
60011 |
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych - Oddział Wschód w Rzeszowie - budowa Trasy Podskarpowej w Stalowej Woli, droga krajowa nr 77 |
27a |
a. droga b. km c. 8,52 |
2001 |
2006 |
Wartość kosztorysowa 104.000 34.666 b. Kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne 69.334 z tego: - inwestora 34.667 - współinwestorów 34.667 d. Fundusze, PHARE, ISPA |
101.000 34.666
66.734 32.067 34.667 |
9.500 2.000
7.500 7.500 |
22.974 8.166
14.808 6.142 8.666 |
22.974 8.166
14.808 6.142 8.666 |
39) |
a) w załączniku nr 2: - w części 39 Transport w rozdziale 60011 - Drogi publiczne krajowe, zwiększa się wydatki majątkowe o 31.000 tys. zł, - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 70 - budowa i modernizacja dróg krajowych, zmniejsza się wydatki majątkowe o 31.000 tys. zł, b) w załączniku nr 7 w części 39 Transport dodaje się poz. 27b w brzmieniu: |
Poprawk a sen. F. Bachledy-Księdzularza |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
600 |
60011 |
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie - budowa drogi ekspresowej Myślenice-Lubień |
27b |
a. droga b km c. 13 |
Wartość kosztorysowa a. środki z budżetu państwa 31.000 b. Kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone z tego: - inwestora - współinwestorów d. Fundusze, PHARE, ISPA
|
|
31.000
|
|
40) |
a) w załączniku nr 2 :- w części 42 Sprawy Wewnętrzne w rozdziale 75406 - Straż Graniczna zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 8.700 tys. zł, - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 4 - koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu realizowanych programów zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 8.700 tys. zł, b) w załączniku nr 11 w części 42 Sprawy wewnętrzne w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wynagrodzenia o 7.323 tys. zł oraz zatrudnienie o 200 dodatkowych etatów funkcjonariuszy; |
Poprawka senatorów: J. Dziemdzieli, G. Niskiego, L. Podkańskiego |
41) |
w załączniku nr 2: a) w części 46 Zdrowie w rozdziale 85132 - Inspekcja Sanitarna zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.150 tys. zł, b) w części 85/12 Województwo małopolskie zmniejsza się wydatki o 1.150 tys. zł, w tym: - w rozdziale 71035 - Cmentarze, zmniejsza się dotacje i subwencje o 50 tys. zł, - w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 600 tys. zł, - w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się wydatki majątkowe o 300 tys. zł, - w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg, zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 tys. zł, - w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki majątkowe o 100 tys. zł; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
42) |
w załączniku nr 2 w części 46 Zdrowie: a) w rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej, zmniejsza się wydatki bieżące o 25.000 tys. zł, b) w rozdziale 85157 - Staże i specjalizacje medyczne, zwiększa się wydatki bieżące o 25.000 tys. zł; |
Poprawka KGFP poparta przez k omisję |
43) |
a) w załączniku nr 2 i nr 7 w części 46 Zdrowie w rozdziale 85112 - Szpitale kliniczne - Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu, zmniejsza się nakłady do poniesienia w 2002 r. o 794 tys. zł, b) w załączniku nr 2 w części 63 Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące o 794 tys. zł; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
44) |
w załączniku nr 2: a) w części 51 Urząd Służby Cywilnej w rozdziale 75000 - Integracja z Unią Europejską, zwiększa się o 60 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 33 - środki na szkolenia i wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem służby cywilnej, zmniejsza się o 60 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
45) |
a) w załączniku nr 2: - w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 - Państwowy Fundusz Kombatantów zwiększa się o 3.000 tys. zł do - w części 83 Rezerwy celowe w poz. 12 - zasiłki z pomocy społecznej zmniejsza się o 3.000 tys. zł dotacje i subwencje, b) w załączniku nr 6 w tabeli - Plan finansowy Państwowego Funduszu Kombatantów w lp. III - Wydatki: - w lp. 1.1 - pomoc społeczna w kol. 5 dodaje się kwotę 1.500 tys. zł, - w lp. 3.1 - dotacje inwestycyjne w kol. 5 dodaje się kwotę 1.500 tys. zł; |
Poprawka sen. T. Liszcz |
46) |
w załączniku nr 2: a) w części 55 Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w rozdziale 70019 - Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, zwiększa się rozliczenia z bankami o 200.000 tys. zł, b) w części 78 Obsługa Zadłużenia Zagranicznego w rozdziale 75701 - Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych, zmniejsza się obsługę długu publicznego o 200.000 tys. zł;
|
Poprawka senatorów: K. Drożdża, W. Pawłowskiego, S. Plewy |
47) |
w załączniku nr 2 w części 68 Państwowa Agencja Atomistyki: a) w rozdziale 15004 - Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej, zwiększa się o 2.000 tys. zł dotacje i subwencje, b) w rozdziale 75064 - Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą, zmniejsza się o 2.000 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych;
|
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
48) |
w załączniku nr 2: a) w części 79 Obsługa Długu Krajowego w rozdziale 75703 - Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych, zmniejsza się obsługę długu publicznego o 200.000 tys. zł, b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 32 - dodatki mieszkaniowe, zwiększa się dotacje i subwencje o 200.000 tys. zł;
|
Poprawka senatorów: K. Drożdża, W. Pawłowskiego, S. Plewy |
49) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 4 kol. 4 otrzymuje brzmienie: "koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu realizowanych programów (w tym na dofinansowanie informacji i promocji europejskiej w okresie przed referendum akcesyjnym - 50.000 tys. zł)"; |
Poprawka sen. A. Wielowieyskiego |
50) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 4 - koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu zrealizowanych programów, zmniejsza się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł., b) w poz. 36 - pracownie internetowe w szkołach, zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł;
|
Poprawka sen. G. Staniszewskiej poparta przez k omisję |
51) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 4 - koszty integracji z Unią Europejską, współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu realizowanych programów, zwiększa się o 1.000 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, b) skreśla się poz. 77 - budowa stopnia wodnego Ciechocinek-Nieszawa; |
Poprawka KGFP |
52) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 6 - rezerwa na usuwanie skutków powodzi i osuwisk, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 20.000 tys. zł, b) w poz. 31 - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji, zmniejsza się wydatki majątkowe o 20.000 tys. zł;
|
Poprawka sen. A. Chronowskiego |
53) |
w załączniku nr 2: a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 6 - rezerwa na usuwanie skutków powodzi i osuwisk, zmniejsza się o 17.200 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, b) w części 85/22 Województwo pomorskie w rozdziale 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zwiększa się dotacje i subwencje o 9.700 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł, c) w części 85/28 Województwo warmińsko-mazurskie w rozdziale 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zwiększa się dotacje i subwencje o 2.500 tys. zł; |
Poprawka senatorów: C. Christowej, G. Czaji, O. Krzyżanowskiej, A. Kurskiej, M. Kozłowskiego, J. Lorenza, W. Mańkuta, G. Matuszaka, L. Pastusiaka, W. Pietrzaka, E. Serockiej, E. Wittbrodta poparta przez komisję |
54) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 12 - zasiłki z pomocy społecznej, zmniejsza się dotacje i subwencje o 10.000 tys. zł, b) w poz. 17 - dofinansowanie kosztów reformy oświaty, zmniejsza się dotacje i subwencje o 11.130 tys. zł, c) dodaje się poz. 78 w brzmieniu: |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
wyprawka szkolna |
78 |
21.130 |
21.130 |
55) |
w załączniku nr 2: a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 12 - zasiłki z pomocy społecznej zmniejsza się o 36.046 tys. zł dotacje i subwencje, b) w części 85/24 Województwo śląskie w rozdziale 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększa się o 36.046 tys. zł dotacje i subwencje; |
Poprawka sen. G. Lipowskiego |
56) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 17 - dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty, zmniejsza się dotacje i subwencje o 30.000 tys. zł, b) w poz. 36 - pracownie internetowe w szkołach, zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł;
|
Poprawka sen. G. Staniszewskiej |
57) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 17 - dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty, zmniejsza się dotacje i subwencje o 20.000 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł, b) w poz. 36 - pracownie internetowe w szkołach, zwiększa się wydatki majątkowe o 30.000 tys. zł,
|
Poprawka senatorów: M. Janowskiego, E. Wittbrodta |
58) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 27 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), zmniejsza się o 45.960 tys. zł dotacje i subwencje oraz zwiększa się o tę kwotę wydatki bieżące jednostek budżetowych; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
59) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 31 - środki na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji, zmniejsza się wydatki majątkowe o 3.000 tys. zł; b) dodaje się poz. 78 w brzmieniu: |
Poprawka sen. A. Kurskiej |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
zabezpieczenie stanu technicznego wałów przeciwsztormowych na półwyspie Hel |
78 |
3.000 |
3.000 |
60) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe: a) w poz. 36 - pracownie internetowe w szkołach, zwiększa się wydatki majątkowe o 10.000 tys. zł, b) skreśla się poz. 74 - budowa Kolegium Europejskiego w Gnieźnie; |
Poprawka senatorów: M. Janowskiego, E. Wittbrodta |
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 61 wyklucza głosowanie poprawki nr 62. |
||
61) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 45 kol. 4 otrzymuje brzmienie: "środki na uruchomienie nowych miejsc w domach pomocy społecznej oraz dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przekształcanych z jednostek opiekuńczo-leczniczych, w tym ośrodki wsparc ia dla osób chorych psychicznie"; |
Poprawka KGFP |
62) |
w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 45: a) kol. 4 otrzymuje brzmienie: "środki na uruchomienie nowych miejsc w domach pomocy społecznej oraz dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przekształcanych z jednostek opiekuńczo-leczniczych, w tym ośrodki wsparcia dla osób chorych psychicznie", b) zmniejsza się o 1.200 tys. zł dotacje i subwencje, c) zwiększa się o 1.200 tys. zł wydatki majątkowe; |
Poprawka sen. K. Sienkiewicz poparta pr zez komisję |
63) |
w załączniku nr 2: a) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 53 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory uzupełniające do Senatu RP, wybory uzupełniające do rad gmin, wybory ponowne i przedterminowe oraz referenda lokalne i ogólnokrajowe, zmniejsza się o 11.000 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, b) w części 85 Budżety wojewodów ogółem w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo: - w rozdziale 01000 - Integracja z Unią Europejską, zmniejsza się o 3.000 tys. zł wydatki majątkowe, - w rozdziale 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, zwiększa się o 11.000 tys. zł dotacje i subwencje, - w rozdziale 01009 - Spółki wodne, zwiększa się o 3.000 tys. zł dotacje i subwencje; |
Poprawka sen. K. Borkowskiego |
64) |
w załączniku nr 2: a) w części 85/08 Województwo lubuskie w rozdziale 01021 - Inspekcja Weterynaryjna, zwiększa się dotacje i subwencje o 100 tys. zł, b) w części 85/20 Województwo podlaskie w rozdziale 01021 - Inspekcja Weterynaryjna, zmniejsza się dotacje i subwencje o 100 tys. zł;
|
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
65) |
w załączniku nr 5 w tabeli nr 3 Gospodarstwa pomocnicze: a) poz. 6 otrzymuje brzmienie: |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
20 |
GOSPODARKA |
6 |
-170 |
32.839 |
32.779 |
22 |
-148 |
b) skreśla się poz. 16; |
||
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 66 wyklucza głosowanie poprawek nr 67 i 68. |
||
66) |
w załączniku nr 6 tabela - Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie: "PLAN FINANSOWY NAROD OWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKAI GOSPODARKI WODNEJ |
Poprawka KGFP |
Poz. |
Treść |
Paragrafy |
Przewidywane wykonanie |
Projekt planu na 2002 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I |
Stan funduszu na początek roku |
x |
4 445 886 |
4 538 823 |
1 2 3 4 |
w tym: w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
|
x x x x x |
180 554 125 225 3 958 895 3 828 742 -63 154 |
86 921 64 028 4 124 885 4 116 777 -50 306 |
II |
Przychody |
x |
947 361 |
785 000 |
1 |
Dotacje z bud żetu państwa |
x |
0 |
0 |
2 |
Dotacje z innych funduszy |
x |
0 |
0 |
3 3.1 3.2 |
Składki i opłaty
|
069 |
519 243 382 920 126 614 |
518 000 393 000 125 000 |
4 |
Przelewy redystrybucyjne |
296 |
0 |
0 |
5 |
Pozostałe przychody w tym: Przychody z odsetek od pożyczek i kredytów |
x x |
437 827 363 460 |
267 000 242 000 |
III |
Wydatki |
x |
859 858 |
767 010 |
1 1.1 1.2 |
Dotacje na realizację zadań bieżących |
x 2440 2450 |
178 779 |
180 000 150 000 30 000 |
2 |
Transfery na rzecz ludności |
0 |
0 |
|
3 3.1 3.2 3.3 |
Wydatki bieżące (własne) Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe w tym: Koszty finansowe |
4010-4100 4110-4120 x x |
216 135 25 723 3 540 186 872 174 522 |
109 500 25 900 3 600 80 000 66 700 |
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 |
Wydatki inwestycyjne w tym na roboty likwidacyjne i rekultywacyjne terenów górnictwa siarki w Tarnobrzeskim, Staszewskim i Lubaczewskim Zagłębiu Siarkowym |
x 6110 6120 x 6260 6270 |
464 944 1 043 4 391 459 510 |
477 510 4 660 2 850 470 000 320 000 150 000 73 500 |
5 |
Przelewy redystrybucyjne |
2960 |
0 |
0 |
IV |
Stan funduszu na koniec roku |
x |
4 538 823 |
4 564 323 |
1 2 3 4 |
w tym: w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytó w |
x x x x x |
86 921 64 028 4 124 885 4 116 777 -50 306 |
30 000 25 000 4 289 550 4 272 450 -53 200 |
*)
Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku";
Uwaga: Przyjęcie poprawki nr 67 wyklucza gł osowanie poprawki nr 68. |
||
67) |
w załączniku nr 6 tabela - Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie: "PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA |
Poprawka senatorów:T. Bartos a, J. Bienia, F. Bobrowskiego, A. Chronowskiego B. Drzęźla, Z. Gołąbka, M. Janowskiego, J. Markowskiego, W. Pawłowskiego, J. Sagatowska, A. Stradomska, J. Suchańskiego poparta przez komisję |
Poz. |
Treść |
Paragrafy |
Przewidywane wykonanie |
Projekt planu na 2002 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I |
Stan funduszu na początek roku |
x |
4 445 886 |
4 538 823 |
1 2 3 4 |
w tym: w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
|
x x x x x |
180 554 125 225 3 958 895 3 828 742 -63 154 |
86 921 64 028 4 124 885 4 116 777 -50 306 |
II |
Przychody |
x |
947 361 |
785 000 |
1 |
Dotacje z budżetu państwa |
x |
0 |
0 |
2 |
Dotacje z innych funduszy |
x |
0 |
0 |
3 3.1 3.2 |
Składki i opłaty
|
069 |
519 243 382 920 126 614 |
518 000 393 000 125 000 |
4 |
Przelewy redystrybucyjne |
296 |
0 |
0 |
5 |
Pozostałe przychody w tym: Przychody z odsetek od pożyczek i kredytów |
x x |
437 827 363 460 |
267 000 242 000 |
III |
Wydatki |
x |
859 858 |
767 010 |
1 1.1 1.2 |
Dotacje na realizację zadań bieżących |
x 2440 2450 |
178 779 |
180 000 150 000 30 000 |
2 |
Transfery na rzecz ludności |
0 |
0 |
|
3 3.1 3.2 3.3 |
Wydatki bieżące (własne) Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe w tym: Koszty finansowe |
4010-4100 4110-4120 x x |
216 135 25 723 3 540 186 872 174 522 |
109 500 25 900 3 600 80 000 66 700 |
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 |
Wydatki inwestycyjne
w tym na roboty likwidacyjne i rekultywacyjne terenów górnictwa siarki w Tarnob |
x 6110 6120 x 6260 6270 |
464 944 1 043 4 391 459 510 |
477 510 4 660 2 850 470 000 320 000 150 000 96 000 |
5 |
Przelewy redystrybucyjne |
2960 |
0 |
0 |
IV |
Stan funduszu na koniec roku |
x |
4 538 823 |
4 564 323 |
1 2 3 4 |
w tym: w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
|
x x x x x |
86 921 64 028 4 124 885 4 116 777 -50 306 |
30 000 25 000 4 289 550 4 272 450 -53 200 |
*)
Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku";
68) |
w załączniku nr 6 tabela - Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie: |
Poprawka mniejszości KGFP |
"PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FU
NDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKAI GOSPODARKI WODNEJ
Poz. |
Treść |
Paragrafy |
Przewidywane wykonanie |
Projekt planu na 2002 r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I |
Stan funduszu na początek roku |
x |
4 445 886 |
4 538 823 |
1 2 3 4 |
w tym: w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
|
x x x x x |
180 554 125 225 3 958 895 3 828 742 -63 154 |
86 921 64 028 4 124 885 4 116 777 -50 306 |
II |
Przychody |
x |
947 361 |
785 000 |
1 |
Dotacje z budżetu państwa |
x |
0 |
0 |
2 |
Dotacje z innych funduszy |
x |
0 |
0 |
3 3.1 3.2 |
Składki i opłaty
|
069 |
519 243 382 920 126 614 |
518 000 393 000 125 000 |
4 |
Przelewy redystrybucyjne |
296 |
0 |
0 |
5 |
Pozostałe przychody w tym: Przychody z odsetek od pożyczek i kredytów |
x x |
437 827 363 460 |
267 000 242 000 |
III |
Wydatki |
x |
859 858 |
767 010 |
1 1.1 1.2 |
Dotacje na realizację zadań bieżących |
x 2440 2450 |
178 779 |
180 000 150 000 30 000 |
2 |
Transfery na rzecz ludności |
0 |
0 |
|
3 3.1 3.2 3.3 |
Wydatki bieżące (własne) Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe w tym: Koszty finansowe |
4010-4100 4110-4120 x x |
216 135 25 723 3 540 186 872 174 522 |
109 500 25 900 3 600 80 000 66 700 |
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 |
Wydatki inwestycyjne w tym na roboty likwidacyjne i rekultywacyjne terenów górnictwa siarki w Tarnobrzeskim, Staszewskim i Lubaczewskim Zagłębiu Siarkowym |
x 6110 6120 x 6260 6270 |
464 944 1 043 4 391 459 510 |
477 510 4 660 2 850 470 000 302 000 168 000 96 000 |
5 |
Przelewy redystrybucyjne |
2960 |
0 |
0 |
IV |
Stan funduszu na koniec roku |
x |
4 538 823 |
4 564 323 |
1 2 3 4 |
w tym: w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
|
x x x x x |
86 921 64 028 4 124 885 4 116 777 -50 306 |
30 000 25 000 4 289 550 4 272 450 -53 200 |
*)
Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku".
69) |
w załączniku nr 6 w tabeli - Plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części III Wydatki: a) w Lp. 1.1 tiret dziesiąte - programy celowe, otrzymuje brzmienie: |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczejosoby dorosłe dzieci i młodzież |
8 623 8 134 489 |
16 764 13 763 3 001 |
b) w Lp. 1.2: - tiret piętnaste - programy celowe, otrzymuje brzmienie: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osoby dorosłe dzieci i młodzież |
59 070 40 096 18 974 |
54 472 36 976 17 496 |
- dodaje się tiret szesnaste w brzmieniu: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- umorzenia pożyczek |
5 353 |
5 777 |
c) Lp. 2.3 Programy celowe, otrzymuje brzmienie: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.3 |
Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osoby dorosłe dzieci i młodzież |
3030 |
46 086 31 568 14 518 |
7 600 7 127 473 |
d) dodaje się Lp. 2.4 w brzmieniu: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2.4 |
Umorzenia pożyczek |
8 268 |
9 534 |
e) w Lp. 4.3.1 tiret dziewiąte - programy celowe, otrzymuje brzmienie: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osoby dorosłe dzieci i młodzież |
12 206 12 206 |
8 445 7 814 631 |
f) w Lp. 4.3.2 tiret dziesiąte - programy celowe, otrzymuje brzmienie: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
- programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osoby dorosłe dzieci i młodzież |
3 613 3 198 415 |
8 629 8 107 522 |
70) |
w załączniku nr 11 w części 20 Gospodarka w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się o 1 etat zatrudnienie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o 125 tys. zł wynagrodzenia osobowe; |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |
71) |
w załączniku nr 13 w Lp. III : a) zmniejsza się wydatki na modernizację, remonty i inwestycje obiektów sportowych o 22.410 tys. zł, b) zwiększa się wydatki na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży o 22.420 tys. zł, c) zmniejsza się wydatki na rozwój sportu wśród niepełnosprawnych o 10 tys. zł. |
Poprawka KGFP poparta przez komisję |